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审计岗位职责范本

时间: 新华 职责

职责是指分内应当做好的事,如履行职责、尽到职责、完成任务等。审计岗位职责范本应该写成什么样的?快来看看审计岗位职责范本,本文为你提供审计岗位职责范本写作技巧和示例!

审计岗位职责范本篇1

职责描述:

1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;

2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;

3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;

2、具备财务、审计相关资格证书;

3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;

4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;

5、具有良好的职业操守

6、适应出差

审计岗位职责范本篇2

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

审计岗位职责范本篇3

造价审计员四川巨星集团巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧职责描述:

1、根据方案进行投资概算分析、根据施工图进行造价预算,并对施工图提出合理化建议,对各种工程造价指标提出技术经济评价;

2、根据竣工图、结算做好现场复核及审计工作,并对其专项方案做出相应评价;

3、配合财务审计做好项目成本分析并提炼相关造价指标,形成专业评价与建议;

4、负责对企业成本信息库、材料信息库、使用、维护进行审计评价;

5、完成领导临时交办的其他工作。

任职要求:

1、造价专业(土建为主),5年以上造价经历,本科毕业(全日制优先),有施工单位及开发公司造价经历,持造价师或中级以上职称;(实操能力特别优秀的可放宽)

2、有良好的沟通协调能力,相关造价软件、办公软件和cad等工作经验;

3、了解安装、装饰相关造价内容;

4、有审计工作经历者优先;

5、忠诚度高,爱岗敬业,做事认真细致,原则性强,适应能力强,能够承受一定的工作压力,有较强的沟通协调能力、组织能力,清晰的逻辑思维能力,良好的分析问题、处理问题能力,有良好的团队协作精神。

审计岗位职责范本篇4

1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;

2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;

3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;

4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计岗位职责范本篇5

1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。

3.具有较强的成本管控能力;

4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;

5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

审计岗位职责范本篇6

岗位职责:

1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;

2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;

3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;

4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。

岗位要求:

1、20-35岁;本科以上学历;财务、审计、市场营销、企业管理等相关专业;

2、有销售内审经验优先;能熟练使用办公软件;

3、有较好的语言表达和沟通能力;

4、吃苦耐劳,能适应短期出差。

审计岗位职责范本篇7

1.按照内部审计准则要求确认和评价被审计单位制度执行的合规性、有效性,单位经济业务发生的真实性、合法性、完整性,按时完成公司内部审计相关工作。

2.负责建立项目审计标准化操作流程,具体实施项目决算审计等专项审计,并做好审计资料的`归档及管理。

3.负责办理审计监督的日常工作,按时报送各类报告及报表。

4.负责配合上级部门对项目实施过程、项目安全、质量事故等监督检查的相关工作。

5.负责建立审计发现问题监督台账,定期跟踪、梳理汇总并报告整改情况。

6.负责在建项目过程跟踪审计。

7.完成领导交办的其他事情。

审计岗位职责范本篇8

1、按照项目计划协助审计项目经理完成审计工作;

2、协助完成审计工作底稿的编制、整理和归档工作;

3、在项目经理的指导下完成审计底稿资料收集、整理、数据录入、盘点、发函等工作;

4、在项目经理的指导下完成设计和制作各种测算、统计样表;

5、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

6、领导交办的其他工作。

审计岗位职责范本篇9

1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系;

2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系;

3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息,参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况;

4、跟进核对工程款项预(结)算情况和结算送审事宜;

5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计;

6、对审计工程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通并督促有关单位整改;

7、编写审计报告,提出改进意见,并督促整改。

审计岗位职责范本篇10

1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

3.协助编写审计报告。

4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

5.完成领导交办的其他任务。

审计岗位职责范本篇11

1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:

2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;

2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。

3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。

4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。

12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14.对照电脑记录是否与实际单据相符。

15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。

18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。

22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23.突击检查收银员备用金。

24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。

25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。

26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。

27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。

28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。

30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。

31.完成上级交办的其它工作。

审计岗位职责范本篇12

1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

2.按照当地会计制度的规定运用用友erp软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

任职资格;

1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)

审计岗位职责范本篇13

1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;

3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

5、完成上级交办的其他审计任务。

审计岗位职责范本篇14

1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;

3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

审计岗位职责范本篇15

it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:

1、按照项目计划执行it审计服务;

2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;

3、进行其他非it相关的.公司层面及流程层面内控测试;

4、作为项目成员参与it审计项目;

5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;

6、完成内部分配的其他工作。

任职资格:

1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;

3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题

5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

审计岗位职责范本篇16

1、大专以上学历,会计、审计、税收等专业应届或历届毕业,有扎实的会计、税务理论知识;

2、有良好的英语和计算机基础;

3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力;

4、思维敏捷,接受能力强,能独立思考,善于总结工作经验;

5、为人诚实正直,具有良好的职业道德责任感及团队合作精神;

审计岗位职责范本篇17

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

审计岗位职责范本篇18

1、负责协助审计主管完成工程结、决算审计工作;

2、对审计资料进行审查,汇总资料情况,及时向项目负责人反映并跟踪问题处理的结果;

3、在审计审查过程中负责对资料的保管以及审计系统的数据更新;

4、及时按照要求完善报表、电子文件的存档;

5、完成审计成果审签单报告的打印、盖章等工作;

6、完成上级领导安排的其他工作。

审计岗位职责范本篇19

1、协助项目组完成各类企业的&39;年报审计或IPO审计等;

2、负责完成项目组分配的具体审计工作任务;

3、收集、取得及整理审计证据及资料,编写审计工作底稿;

4、协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;

5、完成部门或项目经理交办的其它工作任务。

审计岗位职责范本篇20

工作职责:

1、负责公司的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;

2、负责审计公司内控制度的健全性和有效性,编制内控评估报告;关注内部和外部环境变化可能带来的风险,提出风控意见;

3、负责公司审计和内控相关制度流程的制定和修订;

4、完成领导交办的其他工作.

其他要求:

1、华为16级审计岗位1年及以上经历;

2、中级会计师或审计师、注册会计师资格优先。

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