审计岗位职责工作
明确职责可以帮助组织更好地实现其目标,同时也可以让员工更好地发挥自己的能力和价值。这里提供优秀的审计岗位职责工作,方便大家写审计岗位职责工作参考。
审计岗位职责工作篇1
1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作
2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作
3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展
4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价
审计岗位职责工作篇2
职责:
1、指导Onsite人员处理工单中的问题;
2、ITHelpDesk的知识库建立、积累
3、指导各站点级别基础架构服务器及网络设备普通运维和管理中的问题
4、与技术团队形成对接关系,快速响应运维的内部技术服务需要
5、新服务从技术团队到运维团队的落地,制定服务的SLA、推广、用户手册,运维工程师的培训、IT服务手册等
6、作为新入职现场工程师培训与导师
REQUIREMENTS:
1、3年以上IT工程师的工作经验,有IT管理的经验优先;
2、熟练掌握WindowsServer操作系统的基本配置和维护经验
3、熟悉台式电脑和笔记本电脑、打印机、会议设备的维修及故障判断;
4、具有出色的.桌面端故障处理和分析能力;
5、对需求和事件有快速反应能力;
6、具备基本的网络故障排除能力,具有主流产品的配置经验者优;
7、具有团队意识,有责任心
8、参与IT运维服务项目的工作经验
审计岗位职责工作篇3
职责:
1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;
2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;
3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;
4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;
5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;
6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;
任职资格:
1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业
2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;
3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。
4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。
审计岗位职责工作篇4
1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;
2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;
3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;
4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;
5.其他临时性工作。
审计岗位职责工作篇5
1、及时保质完成项目组负责人交办的任务;
2、具有良好的工作习惯,学习习惯;
3、有良好的沟通水平,沟通及时;
4、有丰富的财税知识;
5、有合作精神和团队意识。
审计岗位职责工作篇6
职责:
1.负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2.负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3.负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4.负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6.负责完成香港公司的代理记账工作;
7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8.完成领导布置的其他工作;
任职要求:
1.会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2.具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);
3.英语水平在六级以上;
4.熟练使用Excel,Word等办公软件;
5.中英文打字速度均在良好水平线以上;
6.为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
审计岗位职责工作篇7
1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;
2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;
3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;
4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;
5、完成部门领导交待的其他工作。
审计岗位职责工作篇8
1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;
5、领导安排的其它事项。
审计岗位职责工作篇9
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计岗位职责工作篇10
1.参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;
2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;
3.完成上级领导交办的其它工作。
审计岗位职责工作篇11
财务审计岗位职责:
1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13.完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责:
1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
任职要求:
1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
审计岗位职责工作篇12
1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;
2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;
3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;
4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;
5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;
6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;
7、领导交办的其他任务。
审计岗位职责工作篇13
职责:
1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;
2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;
3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。
4、为改进内部审计工作提出合理化建议;
5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;
6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;
5、良好的职业操守和团队协作精神;
6、能适应出差。
审计岗位职责工作篇14
内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)
1.职责:内部审计
2.性别:不限
3.年龄:32~38岁左右
4.学历:本科学历及以上
5.专业:不限
6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练
7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度
目标方针制度
事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织
部下管理•指导
8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须
1年及以上管理职经验必须
逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识
l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业
l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相
l关的专业知识。持有cia证书者优先。
审计岗位职责工作篇15
一、内部审计工作
1、负责协助部门负责人建立健全内部审计相关制度、流程。
2、协助部门负责人组织开展集团财务审计、投资审计、专项审计、审计调查等审计工作。
3、参与对专业平台主要领导干部开展经济责任审计;参与配合上级审计部门对本部领导干部进行经济责任审计。
4、参与撰写审计报告,督导审计问题整改。
5、负责审计文件的整理立卷工作。
二、内部控制工作
1.负责协助部门负责人完善内部控制体系建设、评价及年度工作方案。
2、协助部门负责人组织开展本部内部控制体系建设及评价,组织内部控制缺陷整改。
3、参与指导专业平台内部控制体系建设、评价及内部控制缺陷整改工作。
4、负责内部控制体系建设、评价文件的整理立卷。
审计岗位职责工作篇16
岗位职责:
1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;
2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;
3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;
4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。
任职要求:
1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;
2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;
3、具备经营核算基础能力;
4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。
审计岗位职责工作篇17
1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;
2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;
3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;
4、提交审计报告初稿,提出管理建议;
5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;
6、完成部门领导安排的其他工作。
审计岗位职责工作篇18
职责描述:
1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;
2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;
3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;
2、具备财务、审计相关资格证书;
3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;
4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;
5、具有良好的职业操守
6、适应出差
审计岗位职责工作篇19
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,
7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
审计岗位职责工作篇20
职责
1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。
2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;
3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;
4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;
6、完成上级交办的其他任务。
任职资格
1、5年以上财务、审计工作经验;
2、具有财务管理或审计等相关培训经历;
3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;
4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;
5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;
6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;
7、具有审计师或会计师职称优先。